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            <title>
									ICMS devido não recolhido - NF-e				            </title>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-27931</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 20:43:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<span>Agradecemos pelo seu registro e feedback e nos colocamos à disposição.</span>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/">NF-e</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-27916</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:46:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@iolan]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span data-sheets-root="1">@iolan</span></p>]]></content:encoded>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-27337</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 18:12:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@iolan o validador não está aceitando alterar para o opção &quot;emitido extemporâneo&quot;. Posso utilizar um ajuste a crédito/débito?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@iolan o validador não está aceitando alterar para o opção "emitido extemporâneo". Posso utilizar um ajuste a crédito/débito?]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/">NF-e</category>                        <dc:creator>Augusto Sidegum</dc:creator>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26141</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 20:05:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@augusto-sidegum, boa tarde.
Referente o valor de multas e juros, para atualização do valor do imposto da NF-e de saída, será informado, tão somente, no DAR pago e a vinculação/compensação ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@augusto-sidegum, boa tarde.</p>
<p>Referente o valor de multas e juros, para atualização do valor do imposto da NF-e de saída, será informado, tão somente, no DAR pago e a vinculação/compensação será automático no sistema conta corrente da IE, após a transmissão da EFD.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/">NF-e</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26139</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 19:51:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@augusto-sidegum, boa tarde.
A Escrituração referente a NF-e complementar, conforme segue abaixo:Não é necessário retificar a EFD do mês de emissão da NFE original, basta que na apuração do...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@augusto-sidegum, boa tarde.</p>
<p><strong><span>A Escrituração r</span>eferente a <span class="il">NF</span>-<span class="il">e</span> <span class="il">complementar, conforme segue abaixo:</span></strong><br /><span>Não é necessário retificar a EFD do mês de emissão da </span><span class="il">NFE</span><span> original, basta que na apuração do mês da nota </span><span class="il">complementar</span><span> se faça um ajuste na apuração, por exemplo.</span><br /><span>A </span><span class="il">NF</span><span>-</span><span class="il">e</span><span> </span><span class="il">complementar</span><span> emitida fora do período de apuração deverá ser declarada no </span><strong>Registro C100</strong><span>, com código de situação do documento da tabela </span><strong>4.1.2 =07 –“Documento Fiscal <span class="il">Complementar</span> emitido extemporâneo.</strong><br /><span>No </span><strong>Registro E110</strong><span>, declarar o valor do imposto destacado na Nota Fiscal </span><span class="il">Complementar</span><span> no</span><strong> campo 15 - DEB_ESP – “Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração”.</strong><br /><span>Declarar no </span><strong>Registro E116</strong><span>, o valor devido informando o período de referência do mesmo.</span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/">NF-e</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26137</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 19:42:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@iolan]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@iolan</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26136</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 19:42:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@augusto-sidegum , boa tarde!
@iolan poderá te ajudar.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@augusto-sidegum , boa tarde!</p>
<p>@iolan poderá te ajudar.</p>]]></content:encoded>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26057</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 16:58:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@moutinho Poderia me auxiliar como farei essa separação no Sped?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@moutinho Poderia me auxiliar como farei essa separação no Sped?]]></content:encoded>
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                        <title>RE: ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26034</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:41:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bom dia!
Poderá ser emitida a NF complementar, porém para cálculo do ICMS destacado será considerado o fato gerador da nota fiscal principal, ou seja, 07 e 08/2024.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!</p>
<p>Poderá ser emitida a NF complementar, porém para cálculo do ICMS destacado será considerado o fato gerador da nota fiscal principal, ou seja, 07 e 08/2024.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/">NF-e</category>                        <dc:creator>Coelho</dc:creator>
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                        <title>ICMS devido não recolhido</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/nf-e-nf-e/icms-devido-nao-recolhido/#post-26019</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:23:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Prezados
Um cliente (comércio) emitiu notas as fiscais de saída nos meses 07/2024 e 08/2024 sem o devido destaque do ICMS, as notas saíram como ST. Como podemos proceder, emitir complemento...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prezados</p>
<p>Um cliente (comércio) emitiu notas as fiscais de saída nos meses 07/2024 e 08/2024 sem o devido destaque do ICMS, as notas saíram como ST. Como podemos proceder, emitir complemento agora no mês 09? Como fica o fato do valor devido ser de competência diferente da de Setembro? Entendo que caberia juros e multas. </p>
<p> </p>
<p>Grato desde já.</p>]]></content:encoded>
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