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            <title>
									Escrituração de Entrada - EFD				            </title>
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            <description>.:: SEFAZ - MT ::. Fórum Fórum de Discussão</description>
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            <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:54:01 +0000</lastBuildDate>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-27149</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 14:45:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@marta_, bom dia.
Referente a escrituração no Registro C197, da NF-e de entrada de ICMS ST, a orientação do guia prático da EFD, com o Código do Ajuste - Tabela 5.3:
MT91110001|ICMS ST dec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@marta_, bom dia.</p>
<p>Referente a escrituração no Registro C197, da NF-e de entrada de ICMS ST, a orientação do guia prático da EFD, com o Código do Ajuste - Tabela 5.3:</p>
<p>MT91110001|ICMS ST declaração de recolhimento antecipado - Anexo X RICMS</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Referindo-se a diferença a recolher do ICMS ST, da mesma NF-e de entrada, deverá informar o código de ajuste da tabela 5.1.1: MT151111|Débito especial de ICMS ST, só deve ser usado na falta de código de ajuste a débito específico.</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                    </item>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-27141</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 14:01:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bom dia!
No caso da resposta ao item 3 acima: Nos registros de entrada na EFD dos valores de ICMS ST e IPI destacados nos documentos fiscais, mas não aproveitável pelo adquirente, além dess...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia!</p>
<p>No caso da resposta ao item 3 acima: <span>Nos registros de entrada na EFD dos valores de ICMS ST e IPI destacados nos documentos fiscais, mas não aproveitável pelo adquirente, além desses valores serem incluídos no "campo 16 - Valor das Mercadorias" do Registro C100 e também no "campo 07-Valor Total do Item" do Registro C170, a empresa também deve incluir Registros C197 relativo à esses Valores, de forma a abater esses valores da coluna "OUTRAS ICMS" do Livro Fiscal de Entradas? </span></p>
<p>Se sim, quais códigos de ajuste devem ser utilizados para o IPI Não aproveitável, ICMS-ST Não aproveitável e "Outras" (diferença para o valor total da nota)?</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Marta</dc:creator>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-23831</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:41:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@01574441205, bom dia.
Referente a EFD fiscal: Sim.
Referente a EFD Contribuições, refere-se a PIS e COFINS e será de competência da Receita Federal e deverá verificar as informações, aces...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@01574441205, bom dia.</p>
<p>Referente a EFD fiscal: Sim.</p>
<p>Referente a EFD Contribuições, refere-se a PIS e COFINS e será de competência da Receita Federal e deverá verificar as informações, acessando o link abaixo:</p>
<p><a href="http://sped.rfb.gov.br/estatico/3F/4DB24BB08BBFEAB2A25A55A5640AB1F8DB149E/Perguntas%20e%20Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf" target="_blank" rel="noopener">Perguntas Frequentes</a></p>
<p><a href="http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268" target="_blank" rel="noopener">EFD CONTRIBUIÇÕES</a></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-23755</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 21:12:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Olá boa tarde!
No caso então, se o IPI e ICMS ST vier destacado na NF-e pelo remetente e entrar no custo do produto da mercadoria que será comercializada, no caso do IPI que não aproveitare...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Olá boa tarde!</p>
<p>No caso então, se o IPI e ICMS ST vier destacado na NF-e pelo remetente e entrar no custo do produto da mercadoria que será comercializada, no caso do IPI que não aproveitaremos o crédito pelo destinatario e o ICMS ST retido ,recolhido pelo remetente, deve-se apenas somar no valor total da Mercadoria, não precisa informar nos campos do Valor ICMS ST e IPI, isso vale tanto para o EFD FISCAL ICMS/IPI e EFD Contribuição?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>JÉSSICA</dc:creator>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-11825</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:05:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Art. 81 A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (cf. caput do art. 13 da Lei n° 7.098/98)
...............................................................................]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Art. 81</strong><span> A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: </span><em>(cf.<span> </span><strong>caput</strong><span> </span>do art. 13 da Lei n° 7.098/98)</em></p>
<p>.................................................................................................................</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-11824</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:05:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@leonan, bom dia.
Referente o ICMS ST, será informado com o CST: 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
Referente a legislação, que compõe a base de cálculo ICMS ST, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@leonan, bom dia.</p>
<p>Referente o ICMS ST, será informado com o CST: <span>60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.</span></p>
<p>Referente a legislação, que compõe a base de cálculo ICMS ST, conforme link abaixo, RICMS/MT:</p>
<p><a href="https://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=22" target="_blank" rel="noopener">Base de cálculo ICMS ST</a></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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                    </item>
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                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-11801</link>
                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 20:50:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Boa tarde (@iolan)Vendo que no Guia Prático consta essas informações adicionais, o Item 3, passa que no registros das entradas os valores de ICMS ST e IPI devem ser incorporados ao valor do ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde (@iolan)<br />Vendo que no Guia Prático consta essas informações adicionais, o Item 3, passa que no registros das entradas os valores de ICMS ST e IPI devem ser incorporados ao valor do produto?<br />Que não devem ser informados em seu campo próprio.<br />Para o Registro de entradas, a escrituração do valores de ICMS ST e IPI devem ser somados ao valor das mercadorias?</p>
<p>Informações adicionais:<br />1) Como deve ser a apresentação da nota fiscal nesse registro quando ocorrerem situações em que a legislação disponha que<br />alguns valores devem ser zerados na escrituração da nota fiscal? Deve seguir a mesma regra de escrituração dos livros fiscais?<br />Ou deve ser apresentado o valor conforme destacado no documento?<br />Resposta: O contribuinte obrigado à EFD-ICMS/IPI deve seguir as regras estaduais de escrituração existentes, lançando ou<br />não o ICMS e o ICMS ST a ser efetivamente debitado ou creditado.<br />2) Campo 15 - Valor do abatimento não tributado e não comercial: além do exemplo do desconto da ZFM em qual outra<br />situação deve ser preenchido?<br />Resposta: Cada legislação estadual prevê situações específicas. Abaixo, exemplo de duas situações previstas no Regulamento<br />do ICMS/MG.<br />Sit. 1 - Quando a aplicação da redução de base de cálculo ficar condicionada ao repasse para o contribuinte do valor<br />equivalente ao imposto dispensado na operação. Exemplo: SEF MG - RICMS/02, Anexo IV, item 2 (condição 2.1, b).<br />Sit. 2 - Isenção com repasse para o contribuinte na saída, em operação interna, de mercadoria ou bem destinado a órgãos da<br />administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias. Exemplo: SEF MG - RICMS/02, Anexo I, item 136.<br />3) Nos registros de entrada, os valores de ICMS ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem<br />direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias?<br />Resposta: Sim, nestes casos, os valores do ICMS ST e/ou IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias que<br />é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma<br />vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos<br />“VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.”</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Leonan</dc:creator>
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                    </item>
				                    <item>
                        <title>RE: Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-11518</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 13:26:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[(@leonan), bom dia.
A escrituração da NF-e no Registro C100, referente ICMS Normal e ICMS ST, devem ser informados em campos separados, conforme orientações de preenchimento do Guia Prático...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>(@leonan), bom dia.</span></p>
<p>A escrituração da NF-e no Registro C100, referente ICMS Normal e ICMS ST, devem ser informados em campos separados, conforme orientações de preenchimento do Guia Prático da EFD, transcrito abaixo:</p>
<p><strong>REGISTRO C100:</strong> NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B),<br />NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), <strong>NF-e (CÓDIGO 55)</strong> e NFC-e (CÓDIGO 65).<br />Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 da<br />Nota Técnica (Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 e alterações), <strong>registrando a entrada</strong> ou saída de produtos ou outras situações<br />que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.</p>
<p>Campo 09 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica</p>
<p>Campo 21 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS </p>
<p>Validação: a soma dos valores do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190) deve<br />ser igual ao valor informado neste campo.</p>
<p>Campo 22 VL_ICMS Valor do ICMS </p>
<p>Preenchimento: informar o valor do ICMS creditado na operação de entrada ou o valor do ICMS<br />debitado na operação de saída.<br />Validação: a soma dos valores do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190) deve ser igual ao valor informado neste<br />campo.</p>
<p>Campo 23 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição<br />tributária<br />Validação: a soma dos valores do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos<br />(C190) deve ser igual ao valor informado neste campo. </p>
<p>Campo 24 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição<br />tributária</p>
<p>Preenchimento: informar o valor do ICMS creditado/debitado por substituição tributária, nas<br />operações de entrada ou saída, conforme legislação aplicada.<br />Validação: A soma dos valores do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190) deve ser igual ao valor informado<br />neste campo. <br /><br />Campo 25 VL_IPI Valor total do IPI</p>
<p>Validação: a soma dos valores do campo VL_IPI dos registros analíticos (C190) deve ser igual ao<br />valor informado neste campo.</p>
<p> </p>
<p><strong>REGISTRO C190:</strong> REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)<br />Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e<br />Alíquota de ICMS.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573" target="_blank" rel="noopener">GUIA PRÁTICO</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>Quando não há o imposto devido, será escriturado sem o destaque do imposto.</strong></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Iolan</dc:creator>
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				                    <item>
                        <title>Escrituração de Entrada</title>
                        <link>http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/escrituracao-de-entrada/#post-11510</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:40:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Qual o procedimento para escrituração das notas de entradas que possuem destaque de ICMS ST na nota, para entrega no Sped ICMS?
Deve escriturar a nota fiscal como todos os valores de cada c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Qual o procedimento para escrituração das notas de entradas que possuem destaque de ICMS ST na nota, para entrega no Sped ICMS?</p>
<p>Deve escriturar a nota fiscal como todos os valores de cada campo, ICMS Normal, ICMS ST, IPI, e estornar o valor de ICMS Normal já que foi utilizado para  o calculo do ICMS ST?</p>
<p>Ou</p>
<p>Escriturar a nota fiscal com os valores de IPI, ICMS ST embutido ao valor do produto, deixando os campos de ICMS Normal, ICMS ST, IPI com valores zerados?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="http://www.sefaz.mt.gov.br/forum/efd/">EFD</category>                        <dc:creator>Leonan</dc:creator>
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